一、部门概况
(一)部门主要职能:
(1)党史研究室工作职能:
1负责相应时期本县的重要党史資料的征集、研究、审核、出版工作。
2、为县委决策和处理党史方面的问题提供党史資料依据,指导县志部门和乡镇党史工作。
(2)地方志编撰委员会办公室工作职能:
1、负责编撰出版县志、续修新的县志、整理出版旧志。
2、指导县直部门、乡镇撰写部门志、专业志。
3、做好每年的地方性综合年鉴资料的收集、编纂和出版工作。
(二)部门预算单位构成:县史志办属州审批的事业参公单位。
(三)部门人员构成:县史志办总编制人数为5人,在职实有人数为6人,均为州审批的事业参公编制。
(四)从预算单位构成看,雷山县县史志办部门预算包括:本级预算。
二、部门预算安排情况说明
(一)雷山县委党研室(县志办)2017年度收入支出预算总体情况说明
雷山县委党研室(县志办)2017年度收入预算总计130.29万元,其中:上年结余48.20万元,与2016年预算数相比,增加14.41万元,增长42.65%。支出预算总计130.29万元,与2016年预算数相比,增加96.5万元,增长285.59%。主要原因是:2017年本单位人员增加,预算也增加。
(二)雷山县委党研室(县志办)2017年度收入预算情况说明
本年收入合计82.09万元,其中:财政拨款收入82.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)雷山县委党研室(县志办)2017年度支出预算情况说明
本年支出合计128.29万元,其中:基本支出 128.29万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)雷山县委党研室(县志办)2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
雷山县委党研室(县志办)2017年度财政拨款收支预算总计130.29万元。与2016年预算相比,增加96.5万元,增长285.59%。主要原因是:2017年本单位人员增加,预算也增加。
(五)雷山县委党研室(县志办)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1、一般公共财政拨款支出预算总体情况
雷山县委党研室(县志办)2017年度一般公共预算财政拨款支出128.29万元,占本年支出合计的100%。与2016年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加94.5万元,增长279.67 %。主要原因是:2017年本单位人员增加,预算也增加。
2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
雷山县委党研室(县志办)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(201类31款01项)支出128.29 万元,占100%。
(六)雷山县委党研室(县志办)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
雷山县委党研室(县志办)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出128.29万元,其中:人员经费70.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费58.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)雷山县委党研室(县志办)2017年度非财政拨款收入支出情况说明
雷山县委党研室(县志办)2017年度非财政拨款收支预算总计0万元。与2016年预算相比,增加0万元,增长0%。
(八)雷山县委党研室(县志办)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
雷山县委党研室(县志办)2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算0.4万元,比上年增加0.24万元,增加150%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置支出0万元,比上年减少0万元,降低0%;公务用车运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。;公务接待费支出0.4万元,占0.31%,比上年增加0.24万元,增加150%。增加原因是2017年要完成的书增加了,业务量也增加。
(九)雷山县委党研室(县志办)2017年度政府性基金预算收入支出预算情况说明
雷山县委党研室(县志办)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年雷山县委党研室(县志办)机关运行经费预算支出82.09万元,与2016年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.3万元,增长142.94 %。主要原因是:2017年本单位人员增加,公用经费也增加。
(二)政府采购预算情况。
2017年雷山县委党研室(县志办)政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
1、房屋情况:截止2016年12月底,本单位共有房屋 80 平方米,其中:办公用房 80 平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 0 平方米。
2、车辆情况:截止2016年12月底,本单位共有车辆辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
3、专用设备情况:截止2016年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备 0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元 0(台、套),单价在200万元(含)以上 0(台、套)。
(四)项目支出预算绩效目标情况。
2017年,本年预算项目支出共计0万元。
四、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:窗体顶端
附属单位窗体底端
5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、部门预算表
表1:雷山县2017年部门预算收支预算总表
表2:雷山县2017年部门收入预算总表
表3:雷山县2017年部门支出预算总表
表4:雷山县2017年部门财政拨款收支总表
表5:雷山县2017年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)
表6:雷山县2017年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
表7:雷山县2017年部门政府性基金支出预算表
表8:雷山县2017年部门一般公共预算“三公”经费支出表